索引号 1132092201437496XB/2026-00943 组配分类 财政预决算
发布机构 滨海县审计局 发文日期 2026-03-25
文号 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 时效性

关于2024年县本级预算执行和其他财政
收支审计查出问题整改情况的报告

一、审计整改工作推进情况

县十六届人大常委会第二十六次会议听取和审议了《县政府关于2024年县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就做好审计整改工作提出了审议意见。县政府按照县人大常委会要求,认真研究部署审计查出问题整改工作,压紧压实各方责任,动真碰硬推动整改,各部门各单位严格落实整改要求,多措并举推进整改工作落地见效。

一是强化组织引领,高位统筹推进。县委县政府多次专题听取全县审计发现问题整改情况,强调要以高度的政治责任感和使命感对待审计整改。县政府召开专题推进会,相关整改责任单位汇报问题整改进度和下一步工作举措,紧抓不放、层层递进,全力推动问题整改落实。

二是明确工作职责,压实各方责任。夯实被审计单位整改主体责任,明确整改措施、整改时限、目标要求,按项逐条落实到位;主管部门监督管理责任,督促所属单位制定整改措施,牵头行业性问题整改,推动标本兼治;审计机关整改督促检查责任,建立整改台账,持续跟踪督查,严格对账销号。

三是建立长效机制,巩固整改成果。审计机关以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,着力构建全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。相关单位以审计整改为契机,深入分析问题产生根源,完善内部管理制度,加强内部控制和风险管理,将整改成效转化为发展动能,真正达到“审计一点、规范一片、提升一面”的效果。

二、审计查出问题整改情况

今年以来,县审计局依法实施了2024年度县本级、1个街道、1个港区、两个园区预算执行审计,重点延伸审计了县卫健委、县工信局、县资规局以及部分下属单位预算执行情况,开展了林业保护政策落实及相关资金绩效、农业产业融合发展政策落实、地方储备粮政策执行等三个专项审计或审计调查,共查出四大类44个问题。截至2025年10月底,39个立行立改类问题已全部整改到位,5个其他类问题正在持续整改,整改到位率88.64%。有关镇区(街道)、单位和部门通过加强预决算编制、收入上缴国库、调整账务、统筹使用资金、修订或完善管理办法等方式,整改问题涉及9.48亿元。

三、审计整改后续工作安排

尚未完成整改的问题,有关部门单位已对后续整改作出安排,审计机关将持续跟踪督查,推动问题清仓见底,对已完成整改的问题,适时开展复查核验,以制度性转化推动整改效能跃升。坚持构建整改成果制度化、治理长效化双闭环、横向联动纵向贯通的审计整改体系,确保党中央、省、市、县委决策部署落实落地。

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